辽阳市第十中学2021年度决算公开
目 录
第一部分 辽阳市第十中学部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽阳市第十中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽阳市第十中学2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)实施初中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
(二)全面贯彻落实党和国家教育、文化、体育方面的方针政策及法律法规,以科学发展观为指导,以推进素质教育为核心,以校园文化建设为依托,以开展丰富多彩的教育活动为裁体。促进学生德智体美劳全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽阳市第十中学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计817.18万元,包括:
1.财政拨款收入817.18万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入817.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余2.36万元,占收入总计的0.3%。主要是待缴电费等。
与上年相比,今年收入减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。
(二)支出总计817.18万元,包括:
1.基本支出817.18万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出756.57万元,对个人和家庭的补助支出5.16万元,商品和服务支出50.29万元,资本性支出5.16万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。
(三)年末结转和结余2.36万元。
主要是应付电费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%,主要原因:无。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出817.18万元,其中:基本支出817.18万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的92.7%,其中:基本支出完成年初预算的92.7%,项目无。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出817.18万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出620.64万元,占支出总额75.9%;社会保障和就业支出84.94万元,占支出总额10.4%;卫生健康支出38.64万元,占支出总额4.7%;住房保障支出72.95万元,占支出总额8.9%。
1.一般公共服务支出817.18万元,具体包括:
(1)教育支出620.64万元,主要是工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的88.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利支出因人员退休减少和疫情停课商品服务支出减少。
(2)社会保障和就业支出84.94万元,主要是职工基本养老保险缴费,完成年初预算100%。
(3)卫生健康支出38.64万元,主要是职工基本医疗保险缴费,完成年初预算107%,增加原因是因为工资上涨调整医保。
(4)住房保障支出72.95万元,主要是职工住房公积金缴费,完成年初预算122%,增加原因是调整公积金缴费。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出817.18万元,其中:人员经费761.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费55.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,没有涉及预算支出项目及资金。
(2)部门评价情况。我单位没有开展部门评价。
目 录
第一部分 辽阳市第十中学部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽阳市第十中学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 辽阳市第十中学2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)实施初中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
(二)全面贯彻落实党和国家教育、文化、体育方面的方针政策及法律法规,以科学发展观为指导,以推进素质教育为核心,以校园文化建设为依托,以开展丰富多彩的教育活动为裁体。促进学生德智体美劳全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.辽阳市第十中学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计817.18万元,包括:
1.财政拨款收入817.18万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入817.18万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余2.36万元,占收入总计的0.3%。主要是待缴电费等。
与上年相比,今年收入减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。
(二)支出总计817.18万元,包括:
1.基本支出817.18万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出756.57万元,对个人和家庭的补助支出5.16万元,商品和服务支出50.29万元,资本性支出5.16万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。
(三)年末结转和结余2.36万元。
主要是应付电费等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%,主要原因:无。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出817.18万元,其中:基本支出817.18万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少132.28万元,降低14%,主要原因:一是人员因退休减少1人,工资福利支出减少;二是上年发放绩效奖金100.85万元,本年度发放0元;三是上年发放抚恤金4.7万元,本年度发放0元;四是因疫情停课等各项原因,商品和服务支出减少。。与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的92.7%,其中:基本支出完成年初预算的92.7%,项目无。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出817.18万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出620.64万元,占支出总额75.9%;社会保障和就业支出84.94万元,占支出总额10.4%;卫生健康支出38.64万元,占支出总额4.7%;住房保障支出72.95万元,占支出总额8.9%。
1.一般公共服务支出817.18万元,具体包括:
(1)教育支出620.64万元,主要是工资福利和商品服务等支出,完成年初预算的88.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是工资福利支出因人员退休减少和疫情停课商品服务支出减少。
(2)社会保障和就业支出84.94万元,主要是职工基本养老保险缴费,完成年初预算100%。
(3)卫生健康支出38.64万元,主要是职工基本医疗保险缴费,完成年初预算107%,增加原因是因为工资上涨调整医保。
(4)住房保障支出72.95万元,主要是职工住房公积金缴费,完成年初预算122%,增加原因是调整公积金缴费。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出817.18万元,其中:人员经费761.73万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费55.45万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.预算绩效管理工作开展情况。
(1)绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,没有涉及预算支出项目及资金。
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8月2日,由技术检测中心环境监测总站承担完成的油田分公司科研项目“单拉井低压伴生气减排技术研究”顺利通过验收评定。
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