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辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度决算公开
目 录
第一部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。
2.全面贯彻落实党和国家的教育、文化、体育方面的方针政策及法律法规,以科学发展观为指导,以推进素质教育为核心,以校园文化建设为依托,以开展丰富多彩的教育活动为载体,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
辽阳市文圣区东京陵街道中心小学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计889.21万元,包括:
1.财政拨款收入889.21万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入889.21万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余4.18万元,占收入总计的0.47%。主要是有未发放的抚恤金丧葬费。
与上年相比,今年收入减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。
(二)支出总计885.16万元,包括:
1.基本支出885.16万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出780.75万元,对个人和家庭的补助支出50.39万元,商品和服务支出53.65万元,资本性支出0.37万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。
(三)年末结转和结余4.18万元。
主要是因为待发抚恤金而形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4.05万元,增长3115%,主要原因:是有未支付的丧葬费和抚恤金。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出889.21万元,其中:基本支出885.16万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。 与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的87.9%,其中:基本支出完成年初预算的87.9%,项目完成年初预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出889.21万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出652.25万元,占73.35%;社会保障和就业支出122.96万元,占13.82%;卫生健康支出39.42万元,占4.43%;住房保障支出74.59万元。占8.39%.
1.教育支出652.25万元,具体包括:小学教育支出617.68万元,其他普通教育支出34.57万元,完成年初预算的79.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是因退休及转出人员减少。。
2.社会保障和就业支出122.96万元。主要是养老保险缴费91.39万元和死亡抚恤。养老保险缴费完成年初预算的102.3%。增加原因是养老保险缴费调整。
3. 卫生健康支出39.42万元,主要是基本医疗保险缴费,完成年初预算的102.2%。增加原因是医保缴费调整。
4. 住房保障支出74.59万元,主要是住房公积金,完成年初预算的116.9%。增加原因是公积金调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要是无;其中外事接待累计批次0、0人、0万元,主要无。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无。
其中:公务用车购置费0万元,主要无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要无,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.21万元,其中:人员经费831.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费54.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,没有涉及预算支出项目及资金,
2.部门评价情况。我单位没有开展部门评价。
目 录
第一部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分辽阳市文圣区东京陵街道中心小学2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.实施小学义务教育,促进基础教育发展。
2.全面贯彻落实党和国家的教育、文化、体育方面的方针政策及法律法规,以科学发展观为指导,以推进素质教育为核心,以校园文化建设为依托,以开展丰富多彩的教育活动为载体,促进学生德、智、体、美、劳全面发展。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
辽阳市文圣区东京陵街道中心小学本级
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计889.21万元,包括:
1.财政拨款收入889.21万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入889.21万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
8.上年结转和结余4.18万元,占收入总计的0.47%。主要是有未发放的抚恤金丧葬费。
与上年相比,今年收入减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。
(二)支出总计885.16万元,包括:
1.基本支出885.16万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出780.75万元,对个人和家庭的补助支出50.39万元,商品和服务支出53.65万元,资本性支出0.37万元。
2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
与上年相比,今年支出减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。
(三)年末结转和结余4.18万元。
主要是因为待发抚恤金而形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加4.05万元,增长3115%,主要原因:是有未支付的丧葬费和抚恤金。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2021年度财政拨款支出889.21万元,其中:基本支出885.16万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出减少184.06万元,降低17%,主要原因:一是上年度发放绩效奖金128.78万元,本年度发放0;二是上年度退休及转出7人,工资福利支出减少。 与年初预算相比,2021年度财政拨款支出完成年初预算的87.9%,其中:基本支出完成年初预算的87.9%,项目完成年初预算的0%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出889.21万元,按支出功能分类科目分,包括:教育支出652.25万元,占73.35%;社会保障和就业支出122.96万元,占13.82%;卫生健康支出39.42万元,占4.43%;住房保障支出74.59万元。占8.39%.
1.教育支出652.25万元,具体包括:小学教育支出617.68万元,其他普通教育支出34.57万元,完成年初预算的79.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是因退休及转出人员减少。。
2.社会保障和就业支出122.96万元。主要是养老保险缴费91.39万元和死亡抚恤。养老保险缴费完成年初预算的102.3%。增加原因是养老保险缴费调整。
3. 卫生健康支出39.42万元,主要是基本医疗保险缴费,完成年初预算的102.2%。增加原因是医保缴费调整。
4. 住房保障支出74.59万元,主要是住房公积金,完成年初预算的116.9%。增加原因是公积金调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。2021年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加XX团等。2021年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%。
2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要是无;其中外事接待累计批次0、0人、0万元,主要无。2021年公务接待费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无。
3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是无。
其中:公务用车购置费0万元,主要无,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要无,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出889.21万元,其中:人员经费831.14万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费54.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年机关运行经费支出0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(降低)0%,主要原因是无。
(二)政府采购支出情况。
2021年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2021年12月31日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况。
预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评,没有涉及预算支出项目及资金,
2.部门评价情况。我单位没有开展部门评价。
辽阳市太子河区司法局王家司法所
开展“法律进乡村”活动
近日,辽阳市太子河区司法局王家司法所开展了一次主题为“公证下乡零距离,为民服务暖人心”和“维护农民工合法权益,法律援助在行动”的法治宣传活动。
司法所邀请了区法律援助中心和公证处的同志来到王家镇沙河池村,对法律援助的相关问题以案说法进行宣传,又对房屋公证和财产公证的手续进行了讲解,群众对送法下乡活动十分感兴趣,现场提出许多问题,工作人员热情地进行了解答。
此次活动,紧扣司法行政法律惠民的工作实际和司法行政普法宣传的职能作用,贴紧群众所需,帮助居民群众进一步增强法律意识,形成学法、用法、知法、守法的法治氛围。
开展“法律进乡村”活动
近日,辽阳市太子河区司法局王家司法所开展了一次主题为“公证下乡零距离,为民服务暖人心”和“维护农民工合法权益,法律援助在行动”的法治宣传活动。
司法所邀请了区法律援助中心和公证处的同志来到王家镇沙河池村,对法律援助的相关问题以案说法进行宣传,又对房屋公证和财产公证的手续进行了讲解,群众对送法下乡活动十分感兴趣,现场提出许多问题,工作人员热情地进行了解答。
此次活动,紧扣司法行政法律惠民的工作实际和司法行政普法宣传的职能作用,贴紧群众所需,帮助居民群众进一步增强法律意识,形成学法、用法、知法、守法的法治氛围。
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