【香港财政司:已成立工作组,全方位推动土地及房屋供应】
#香港全方位推动土地及房屋供应#
7月10日,香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称,为了能持续增强香港的发展动能、切实排解民生忧难,土地房屋是重要而迫切须处理的课题。随笔中还提到,已经成立两个工作组,专责全方位推动土地及房屋供应,务求精简程序,加强统筹协调跨部门工作。
陈茂波表示,由他主持的“土地及房屋供应统筹组(统筹组)”,会全面监督土地发展项目各个环节,统筹整合审批流程,以及致力释放私人土地发展潜力.工作范围包括住宅、商业、社福及社区设施用地等的供应,以及公、私营房屋的供应。统筹组亦会确保政府高层适时介入过程中所出现的问题,为发展扫除障碍。
“统筹组”会确保有适合的制度持续落实“基建先行”、“创造容量”的发展方针,借助交通基建带来的便利以释放更多交通沿线以及较偏远土地的发展潜力,同时也会制定有助于释放私人土地发展潜力的方案,全方位加快土地房屋供应。
陈茂波在当日一档电台节目中亦表示,“要解决土地房屋供应紧张问题,土地供应一定要源源不绝”。他强调特区政府成立的“土地及房屋供应统筹组”会负责大量跨部门统筹工作,包括推动“北部都会区”和“明日大屿”发展。
由财政司副司长负责的“公营房屋项目行动工作组”则负责督导公营房屋兴建项目,并以“提速、提量、提效”为目标,工作范围包括监察预留作公营房屋项目的用地是否可准时交付;探讨各项加快建造及交房的措施;制订及更新公营房屋新供应的预测;考虑及解决各项影响准时完成公营房屋项目的跨政策局或跨部门问题;以及探讨及制定措施如何在大方向上增加公营房屋的供应。
房屋问题是被频频提及的一个问题,也是历届特区政府力求突破的重中之重,香港特别行政区行政长官李家超也在其竞选政纲中的其中一个纲领专门谈到房屋供应。其中亦曾提到研究设立“公营房屋项目行动工作组”及“土地房屋供应统筹组”。
李家超在政纲中指出,房屋问题是香港市民的最大关切,拥有好的居住环境是大家共同的期盼,因而要努力“精简程序多管齐下,提供更多安居之所”。这部分政纲的核心,是以精简程序、加强统筹、多元多方法发展、基建先行等举措,突破阻碍土地房屋供应的制度性束缚和瓶颈,达至“快”、“多”、“好”的效果,全面提速、提效、提量增加土地房屋供应,让市民安居乐业,促进百业兴旺。
去年12月,香港《长远房屋策略2021年周年进度报告》公布,香港下一个十年期(即2022/2023年度至2031/2032年度)的总房屋需求为422800个单位,特区政府将供应目标定于430000个单位。
2021年香港施政报告显示,在未来10年,已觅得330公顷的土地,足以兴建33万间公营房屋单位。上述33万个单位约三分之一预计在第一个五年期落成,余下约三分之二预计在第二个五年期落成。
李家超期望能压缩相关程序,将10年房屋策略后5年的供应目标,部分在前5年提早供应。
香港房屋委员会公布的截至2022年3月底公屋平均轮候时间显示,一般申请者的平均轮候时间上升至6.1年,而长者一人申请者亦同时上升至4.1年,两者同创自1999年来的新高。
香港公屋联会总干事招国伟表示,应对公屋平均轮候时间持续上升,增加供应是人尽皆知的道理,但政府报告显示,33万间公营房屋单位中有三分之二的供应要等到2027/28年起才能分批落成,届时轮候时间才有可能得到改善,即基层市民还需至少等待5年时间,才有望加快“上楼”。若能通过精简程序及缩压房屋兴建时间,将后5年的公营房屋项目提前完成,甚至部分早于2027/28年完工,才能真正扭转“头轻尾重”的格局。
#香港全方位推动土地及房屋供应#
7月10日,香港特区政府财政司司长陈茂波在香港特区政府网站发表司长随笔称,为了能持续增强香港的发展动能、切实排解民生忧难,土地房屋是重要而迫切须处理的课题。随笔中还提到,已经成立两个工作组,专责全方位推动土地及房屋供应,务求精简程序,加强统筹协调跨部门工作。
陈茂波表示,由他主持的“土地及房屋供应统筹组(统筹组)”,会全面监督土地发展项目各个环节,统筹整合审批流程,以及致力释放私人土地发展潜力.工作范围包括住宅、商业、社福及社区设施用地等的供应,以及公、私营房屋的供应。统筹组亦会确保政府高层适时介入过程中所出现的问题,为发展扫除障碍。
“统筹组”会确保有适合的制度持续落实“基建先行”、“创造容量”的发展方针,借助交通基建带来的便利以释放更多交通沿线以及较偏远土地的发展潜力,同时也会制定有助于释放私人土地发展潜力的方案,全方位加快土地房屋供应。
陈茂波在当日一档电台节目中亦表示,“要解决土地房屋供应紧张问题,土地供应一定要源源不绝”。他强调特区政府成立的“土地及房屋供应统筹组”会负责大量跨部门统筹工作,包括推动“北部都会区”和“明日大屿”发展。
由财政司副司长负责的“公营房屋项目行动工作组”则负责督导公营房屋兴建项目,并以“提速、提量、提效”为目标,工作范围包括监察预留作公营房屋项目的用地是否可准时交付;探讨各项加快建造及交房的措施;制订及更新公营房屋新供应的预测;考虑及解决各项影响准时完成公营房屋项目的跨政策局或跨部门问题;以及探讨及制定措施如何在大方向上增加公营房屋的供应。
房屋问题是被频频提及的一个问题,也是历届特区政府力求突破的重中之重,香港特别行政区行政长官李家超也在其竞选政纲中的其中一个纲领专门谈到房屋供应。其中亦曾提到研究设立“公营房屋项目行动工作组”及“土地房屋供应统筹组”。
李家超在政纲中指出,房屋问题是香港市民的最大关切,拥有好的居住环境是大家共同的期盼,因而要努力“精简程序多管齐下,提供更多安居之所”。这部分政纲的核心,是以精简程序、加强统筹、多元多方法发展、基建先行等举措,突破阻碍土地房屋供应的制度性束缚和瓶颈,达至“快”、“多”、“好”的效果,全面提速、提效、提量增加土地房屋供应,让市民安居乐业,促进百业兴旺。
去年12月,香港《长远房屋策略2021年周年进度报告》公布,香港下一个十年期(即2022/2023年度至2031/2032年度)的总房屋需求为422800个单位,特区政府将供应目标定于430000个单位。
2021年香港施政报告显示,在未来10年,已觅得330公顷的土地,足以兴建33万间公营房屋单位。上述33万个单位约三分之一预计在第一个五年期落成,余下约三分之二预计在第二个五年期落成。
李家超期望能压缩相关程序,将10年房屋策略后5年的供应目标,部分在前5年提早供应。
香港房屋委员会公布的截至2022年3月底公屋平均轮候时间显示,一般申请者的平均轮候时间上升至6.1年,而长者一人申请者亦同时上升至4.1年,两者同创自1999年来的新高。
香港公屋联会总干事招国伟表示,应对公屋平均轮候时间持续上升,增加供应是人尽皆知的道理,但政府报告显示,33万间公营房屋单位中有三分之二的供应要等到2027/28年起才能分批落成,届时轮候时间才有可能得到改善,即基层市民还需至少等待5年时间,才有望加快“上楼”。若能通过精简程序及缩压房屋兴建时间,将后5年的公营房屋项目提前完成,甚至部分早于2027/28年完工,才能真正扭转“头轻尾重”的格局。
【如期完成股权交割 紫光集团重整收官在即】上证报中国证券网讯 广受社会关注的紫光集团司法重整案再度取得令人欣喜的进展。7月11日下午,紫光集团及下属公司发布公告称,紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定,已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出,战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司(以下简称“智广芯控股”)承接紫光集团的100%股权,紫光集团股权顺利完成交割,标志着司法重整执行阶段的工作全面进入收官环节,紫光集团进入全新的发展阶段。
紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官仅用时1年零8个月,其过程可谓思路清晰、环环相扣、稳扎稳打、推进有序。2020年11月,紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投,爆发严重债务危机。随后,清华大学及紫光集团控股股东清华控股引入专门工作团队开展化解债务风险和推进校企改革各项工作,成功稳住局面,避免危机进一步扩大蔓延。专门工作团队进入后即开展广泛尽调摸清底数,并在广泛接触50余家潜在投资人的基础上,接受14家投资人提交的非约束性方案。在紫光集团资不抵债的情况下,2021年7月16日,北京一中院根据债权人申请,依法裁定紫光集团进入司法重整,指定专门工作团队为班底组建清算组担任管理人。管理人始终坚持市场化、法治化原则,按“整体承接,分类处置,一揽子化解”思路,公开发布招募战略投资者公告,共7家意向投资人(及联合体)报名并提交有报价约束力的投资方案。10月18日,第一次债权人会议召开,管理人向全体债权人通报了相关工作进展。12月10日,历经多轮竞争性选拔,北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的“智路建广联合体”中选紫光集团重整战略投资人。12月13日,管理人与智路建广正式签署投资协议,并公布了方案。根据方案,战略投资人采用“存续式”重整模式,紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留;同意支付600亿元现金全部用于清偿债务,还拿出紫光集团下属三家上市公司市值230亿元的流通股票按市价抵债,最后安排剩余部分留债延期清偿;债权人按需求选择三种清偿方案,获得了95%-100%的超高清偿率,实现利益最大化。12月29日,紫光集团第二次债权人会议召开,各方对本次重整方案达到100%满意。2022年1月14日,北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序,执行阶段开始。业内人士表示,紫光集团司法重整案创造了我国破产法实施以来,千亿级企业重整效率最高、效果最优、清偿率最高、满意度最佳、遴选机制最完善“五个最”的记录。
据了解,根据本次重整计划,重整执行的期限为6个月,即从2022年1月14日至7月14日。执行阶段开始后,管理人、战略投资人、紫光集团三方建立重大事项联合会商机制,密切协作,实现了管理运营有序衔接、经营业绩逆势增长、员工队伍团结稳定、清偿工作扎实推进的良好态势。执行过程中,管理人、战略投资人、紫光集团三方妥善进行经营事务安排和移交,明确各方职责范围、工作流程,努力实现司法程序和执行程序的平稳衔接,确保紫光集团及下属经营实体企业管理运营工作井然有序开展,人员结构保持长期持续稳定。在疫情反复和市场波动的严峻形势下,以紫光国微、紫光股份、紫光展锐为核心的各经营实体企业均按照计划有序推进研发、生产、销售,经营业绩逆势增长。其中,紫光股份一季度实现营业收入153.42亿元,同比增长13.58%,净利润3.72亿元,同比增长35.26%。紫光国微一季度实现营业收入13.41亿元,同比增长40.83%,净利润5.31亿元,同比增长63.91%。紫光展锐主动披露2021年度实现营业收入117亿元,同比增长78%创下新高。与此同时,紫光集团债权清偿工作高效推进,1月28日,在前期已确定595家120万元以下一次性全额受偿的小额债权人之外,对其余460余家普通债权人偿债方案的选择给予确认;3月31日,战略投资人拟投入重整用于清偿债务的600亿元现金到位;4月8日,向留债债权人发送《留债清偿方案确认书》;4月15日,根据重整计划规定,按时向前述留债债权人足额支付了第一期留债利息;6月30日,一次性完成了抵债股票向债权人的分配工作。在上述过程中,全程保持与债权人高效沟通,取得充分的支持和认可。本次股权交割顺利完成,标志着重整计划规定的相关行政审批事项全部按时完成,是执行阶段至关重要的一环,司法重整全部工作完美收官已无悬念。
有关资料显示,智路建广联合体是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台。国有出资人涵盖广东国资、湖北国资、河北国资等多家主体。一位长期从事国际半导体并购业务的律师事务所合伙人表示,“智广芯平台没有单一持股超50%的股东,这种股权结构与国际科技巨头微软、苹果的分散化股权结构相类似,既能避免‘一言堂’,也有利于紫光集团未来发展吸纳更多元的力量和资源,时刻保持创新和稳健发展”。后续,相信智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运营”的双轮驱动优势,一方面为紫光集团提供创新发展所需长期战略资源,有效参与紫光集团未来发展和战略制定,有效运用紫光集团已经形成的产业协同优势,弥补产业链短板;同时可以发挥人才优势和主观能动性,进一步加强自主技术研发力度,推进产品的优化和更新迭代,助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争力。
据悉,今天下午,紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会,将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户,紫光集团也向全体债权人发出邮件通知,告知债权人明日(即7月12日)将一次性足额支付剩余的现金清偿款项,相应资金会于7月13日前陆续到达债权人账户。按照司法重整执行的相关规定,后续,管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存,对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排,消除后顾之忧,并向人民法院提出终结重整程序的申请报告。该报告经法院裁定批准后,紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。(上海证券报客户端)
紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官仅用时1年零8个月,其过程可谓思路清晰、环环相扣、稳扎稳打、推进有序。2020年11月,紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投,爆发严重债务危机。随后,清华大学及紫光集团控股股东清华控股引入专门工作团队开展化解债务风险和推进校企改革各项工作,成功稳住局面,避免危机进一步扩大蔓延。专门工作团队进入后即开展广泛尽调摸清底数,并在广泛接触50余家潜在投资人的基础上,接受14家投资人提交的非约束性方案。在紫光集团资不抵债的情况下,2021年7月16日,北京一中院根据债权人申请,依法裁定紫光集团进入司法重整,指定专门工作团队为班底组建清算组担任管理人。管理人始终坚持市场化、法治化原则,按“整体承接,分类处置,一揽子化解”思路,公开发布招募战略投资者公告,共7家意向投资人(及联合体)报名并提交有报价约束力的投资方案。10月18日,第一次债权人会议召开,管理人向全体债权人通报了相关工作进展。12月10日,历经多轮竞争性选拔,北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的“智路建广联合体”中选紫光集团重整战略投资人。12月13日,管理人与智路建广正式签署投资协议,并公布了方案。根据方案,战略投资人采用“存续式”重整模式,紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留;同意支付600亿元现金全部用于清偿债务,还拿出紫光集团下属三家上市公司市值230亿元的流通股票按市价抵债,最后安排剩余部分留债延期清偿;债权人按需求选择三种清偿方案,获得了95%-100%的超高清偿率,实现利益最大化。12月29日,紫光集团第二次债权人会议召开,各方对本次重整方案达到100%满意。2022年1月14日,北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序,执行阶段开始。业内人士表示,紫光集团司法重整案创造了我国破产法实施以来,千亿级企业重整效率最高、效果最优、清偿率最高、满意度最佳、遴选机制最完善“五个最”的记录。
据了解,根据本次重整计划,重整执行的期限为6个月,即从2022年1月14日至7月14日。执行阶段开始后,管理人、战略投资人、紫光集团三方建立重大事项联合会商机制,密切协作,实现了管理运营有序衔接、经营业绩逆势增长、员工队伍团结稳定、清偿工作扎实推进的良好态势。执行过程中,管理人、战略投资人、紫光集团三方妥善进行经营事务安排和移交,明确各方职责范围、工作流程,努力实现司法程序和执行程序的平稳衔接,确保紫光集团及下属经营实体企业管理运营工作井然有序开展,人员结构保持长期持续稳定。在疫情反复和市场波动的严峻形势下,以紫光国微、紫光股份、紫光展锐为核心的各经营实体企业均按照计划有序推进研发、生产、销售,经营业绩逆势增长。其中,紫光股份一季度实现营业收入153.42亿元,同比增长13.58%,净利润3.72亿元,同比增长35.26%。紫光国微一季度实现营业收入13.41亿元,同比增长40.83%,净利润5.31亿元,同比增长63.91%。紫光展锐主动披露2021年度实现营业收入117亿元,同比增长78%创下新高。与此同时,紫光集团债权清偿工作高效推进,1月28日,在前期已确定595家120万元以下一次性全额受偿的小额债权人之外,对其余460余家普通债权人偿债方案的选择给予确认;3月31日,战略投资人拟投入重整用于清偿债务的600亿元现金到位;4月8日,向留债债权人发送《留债清偿方案确认书》;4月15日,根据重整计划规定,按时向前述留债债权人足额支付了第一期留债利息;6月30日,一次性完成了抵债股票向债权人的分配工作。在上述过程中,全程保持与债权人高效沟通,取得充分的支持和认可。本次股权交割顺利完成,标志着重整计划规定的相关行政审批事项全部按时完成,是执行阶段至关重要的一环,司法重整全部工作完美收官已无悬念。
有关资料显示,智路建广联合体是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台。国有出资人涵盖广东国资、湖北国资、河北国资等多家主体。一位长期从事国际半导体并购业务的律师事务所合伙人表示,“智广芯平台没有单一持股超50%的股东,这种股权结构与国际科技巨头微软、苹果的分散化股权结构相类似,既能避免‘一言堂’,也有利于紫光集团未来发展吸纳更多元的力量和资源,时刻保持创新和稳健发展”。后续,相信智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运营”的双轮驱动优势,一方面为紫光集团提供创新发展所需长期战略资源,有效参与紫光集团未来发展和战略制定,有效运用紫光集团已经形成的产业协同优势,弥补产业链短板;同时可以发挥人才优势和主观能动性,进一步加强自主技术研发力度,推进产品的优化和更新迭代,助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争力。
据悉,今天下午,紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会,将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户,紫光集团也向全体债权人发出邮件通知,告知债权人明日(即7月12日)将一次性足额支付剩余的现金清偿款项,相应资金会于7月13日前陆续到达债权人账户。按照司法重整执行的相关规定,后续,管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存,对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排,消除后顾之忧,并向人民法院提出终结重整程序的申请报告。该报告经法院裁定批准后,紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。(上海证券报客户端)
【如期完成股权交割 紫光集团重整收官在即】上证报中国证券网讯 广受社会关注的紫光集团司法重整案再度取得令人欣喜的进展。7月11日下午,紫光集团及下属公司发布公告称,紫光集团根据相关法律法规及《重整计划》的约定,已于今天完成了公司股权及新任董事、监事、总经理的工商变更登记手续。两家原股东清华控股有限公司及北京健坤投资集团有限公司全部退出,战略投资人“智路建广联合体”设立的控股平台北京智广芯控股有限公司(以下简称“智广芯控股”)承接紫光集团的100%股权,紫光集团股权顺利完成交割,标志着司法重整执行阶段的工作全面进入收官环节,紫光集团进入全新的发展阶段。
紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官仅用时1年零8个月,其过程可谓思路清晰、环环相扣、稳扎稳打、推进有序。2020年11月,紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投,爆发严重债务危机。随后,清华大学及紫光集团控股股东清华控股引入专门工作团队开展化解债务风险和推进校企改革各项工作,成功稳住局面,避免危机进一步扩大蔓延。专门工作团队进入后即开展广泛尽调摸清底数,并在广泛接触50余家潜在投资人的基础上,接受14家投资人提交的非约束性方案。在紫光集团资不抵债的情况下,2021年7月16日,北京一中院根据债权人申请,依法裁定紫光集团进入司法重整,指定专门工作团队为班底组建清算组担任管理人。管理人始终坚持市场化、法治化原则,按“整体承接,分类处置,一揽子化解”思路,公开发布招募战略投资者公告,共7家意向投资人(及联合体)报名并提交有报价约束力的投资方案。10月18日,第一次债权人会议召开,管理人向全体债权人通报了相关工作进展。12月10日,历经多轮竞争性选拔,北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的“智路建广联合体”中选紫光集团重整战略投资人。12月13日,管理人与智路建广正式签署投资协议,并公布了方案。根据方案,战略投资人采用“存续式”重整模式,紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留;同意支付600亿元现金全部用于清偿债务,还拿出紫光集团下属三家上市公司市值230亿元的流通股票按市价抵债,最后安排剩余部分留债延期清偿;债权人按需求选择三种清偿方案,获得了95%-100%的超高清偿率,实现利益最大化。12月29日,紫光集团第二次债权人会议召开,各方对本次重整方案达到100%满意。2022年1月14日,北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序,执行阶段开始。业内人士表示,紫光集团司法重整案创造了我国破产法实施以来,千亿级企业重整效率最高、效果最优、清偿率最高、满意度最佳、遴选机制最完善“五个最”的记录。
据了解,根据本次重整计划,重整执行的期限为6个月,即从2022年1月14日至7月14日。执行阶段开始后,管理人、战略投资人、紫光集团三方建立重大事项联合会商机制,密切协作,实现了管理运营有序衔接、经营业绩逆势增长、员工队伍团结稳定、清偿工作扎实推进的良好态势。执行过程中,管理人、战略投资人、紫光集团三方妥善进行经营事务安排和移交,明确各方职责范围、工作流程,努力实现司法程序和执行程序的平稳衔接,确保紫光集团及下属经营实体企业管理运营工作井然有序开展,人员结构保持长期持续稳定。在疫情反复和市场波动的严峻形势下,以紫光国微、紫光股份、紫光展锐为核心的各经营实体企业均按照计划有序推进研发、生产、销售,经营业绩逆势增长。其中,紫光股份一季度实现营业收入153.42亿元,同比增长13.58%,净利润3.72亿元,同比增长35.26%。紫光国微一季度实现营业收入13.41亿元,同比增长40.83%,净利润5.31亿元,同比增长63.91%。紫光展锐主动披露2021年度实现营业收入117亿元,同比增长78%创下新高。与此同时,紫光集团债权清偿工作高效推进,1月28日,在前期已确定595家120万元以下一次性全额受偿的小额债权人之外,对其余460余家普通债权人偿债方案的选择给予确认;3月31日,战略投资人拟投入重整用于清偿债务的600亿元现金到位;4月8日,向留债债权人发送《留债清偿方案确认书》;4月15日,根据重整计划规定,按时向前述留债债权人足额支付了第一期留债利息;6月30日,一次性完成了抵债股票向债权人的分配工作。在上述过程中,全程保持与债权人高效沟通,取得充分的支持和认可。本次股权交割顺利完成,标志着重整计划规定的相关行政审批事项全部按时完成,是执行阶段至关重要的一环,司法重整全部工作完美收官已无悬念。
有关资料显示,智路建广联合体是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台。国有出资人涵盖广东国资、湖北国资、河北国资等多家主体。一位长期从事国际半导体并购业务的律师事务所合伙人表示,“智广芯平台没有单一持股超50%的股东,这种股权结构与国际科技巨头微软、苹果的分散化股权结构相类似,既能避免‘一言堂’,也有利于紫光集团未来发展吸纳更多元的力量和资源,时刻保持创新和稳健发展”。后续,相信智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运营”的双轮驱动优势,一方面为紫光集团提供创新发展所需长期战略资源,有效参与紫光集团未来发展和战略制定,有效运用紫光集团已经形成的产业协同优势,弥补产业链短板;同时可以发挥人才优势和主观能动性,进一步加强自主技术研发力度,推进产品的优化和更新迭代,助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争力。
据悉,今天下午,紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会,将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户,紫光集团也向全体债权人发出邮件通知,告知债权人明日(即7月12日)将一次性足额支付剩余的现金清偿款项,相应资金会于7月13日前陆续到达债权人账户。按照司法重整执行的相关规定,后续,管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存,对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排,消除后顾之忧,并向人民法院提出终结重整程序的申请报告。该报告经法院裁定批准后,紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。(来源https://t.cn/A6a9nGNI)
紫光集团债务危机化解和司法重整工作从开始到收官仅用时1年零8个月,其过程可谓思路清晰、环环相扣、稳扎稳打、推进有序。2020年11月,紫光集团由于长期无序收购扩张、短贷长投,爆发严重债务危机。随后,清华大学及紫光集团控股股东清华控股引入专门工作团队开展化解债务风险和推进校企改革各项工作,成功稳住局面,避免危机进一步扩大蔓延。专门工作团队进入后即开展广泛尽调摸清底数,并在广泛接触50余家潜在投资人的基础上,接受14家投资人提交的非约束性方案。在紫光集团资不抵债的情况下,2021年7月16日,北京一中院根据债权人申请,依法裁定紫光集团进入司法重整,指定专门工作团队为班底组建清算组担任管理人。管理人始终坚持市场化、法治化原则,按“整体承接,分类处置,一揽子化解”思路,公开发布招募战略投资者公告,共7家意向投资人(及联合体)报名并提交有报价约束力的投资方案。10月18日,第一次债权人会议召开,管理人向全体债权人通报了相关工作进展。12月10日,历经多轮竞争性选拔,北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的“智路建广联合体”中选紫光集团重整战略投资人。12月13日,管理人与智路建广正式签署投资协议,并公布了方案。根据方案,战略投资人采用“存续式”重整模式,紫光集团多年积累的产业布局和核心技术得以完整保留;同意支付600亿元现金全部用于清偿债务,还拿出紫光集团下属三家上市公司市值230亿元的流通股票按市价抵债,最后安排剩余部分留债延期清偿;债权人按需求选择三种清偿方案,获得了95%-100%的超高清偿率,实现利益最大化。12月29日,紫光集团第二次债权人会议召开,各方对本次重整方案达到100%满意。2022年1月14日,北京一中院裁定批准重整计划并终止重整程序,执行阶段开始。业内人士表示,紫光集团司法重整案创造了我国破产法实施以来,千亿级企业重整效率最高、效果最优、清偿率最高、满意度最佳、遴选机制最完善“五个最”的记录。
据了解,根据本次重整计划,重整执行的期限为6个月,即从2022年1月14日至7月14日。执行阶段开始后,管理人、战略投资人、紫光集团三方建立重大事项联合会商机制,密切协作,实现了管理运营有序衔接、经营业绩逆势增长、员工队伍团结稳定、清偿工作扎实推进的良好态势。执行过程中,管理人、战略投资人、紫光集团三方妥善进行经营事务安排和移交,明确各方职责范围、工作流程,努力实现司法程序和执行程序的平稳衔接,确保紫光集团及下属经营实体企业管理运营工作井然有序开展,人员结构保持长期持续稳定。在疫情反复和市场波动的严峻形势下,以紫光国微、紫光股份、紫光展锐为核心的各经营实体企业均按照计划有序推进研发、生产、销售,经营业绩逆势增长。其中,紫光股份一季度实现营业收入153.42亿元,同比增长13.58%,净利润3.72亿元,同比增长35.26%。紫光国微一季度实现营业收入13.41亿元,同比增长40.83%,净利润5.31亿元,同比增长63.91%。紫光展锐主动披露2021年度实现营业收入117亿元,同比增长78%创下新高。与此同时,紫光集团债权清偿工作高效推进,1月28日,在前期已确定595家120万元以下一次性全额受偿的小额债权人之外,对其余460余家普通债权人偿债方案的选择给予确认;3月31日,战略投资人拟投入重整用于清偿债务的600亿元现金到位;4月8日,向留债债权人发送《留债清偿方案确认书》;4月15日,根据重整计划规定,按时向前述留债债权人足额支付了第一期留债利息;6月30日,一次性完成了抵债股票向债权人的分配工作。在上述过程中,全程保持与债权人高效沟通,取得充分的支持和认可。本次股权交割顺利完成,标志着重整计划规定的相关行政审批事项全部按时完成,是执行阶段至关重要的一环,司法重整全部工作完美收官已无悬念。
有关资料显示,智路建广联合体是包括国有资本在内的市场化、多元化持股平台。国有出资人涵盖广东国资、湖北国资、河北国资等多家主体。一位长期从事国际半导体并购业务的律师事务所合伙人表示,“智广芯平台没有单一持股超50%的股东,这种股权结构与国际科技巨头微软、苹果的分散化股权结构相类似,既能避免‘一言堂’,也有利于紫光集团未来发展吸纳更多元的力量和资源,时刻保持创新和稳健发展”。后续,相信智广芯控股背后强大的出资人组合将能够充分发挥其“控股型科技投资、战略型产业运营”的双轮驱动优势,一方面为紫光集团提供创新发展所需长期战略资源,有效参与紫光集团未来发展和战略制定,有效运用紫光集团已经形成的产业协同优势,弥补产业链短板;同时可以发挥人才优势和主观能动性,进一步加强自主技术研发力度,推进产品的优化和更新迭代,助力提升中国集成电路核心产业链的自主性、完整性和竞争力。
据悉,今天下午,紫光集团管理人已经与智路建广联合体举行了交接会,将紫光集团的章证照及经营管理事务进行全面移交。战投前期已将资金足额打入管理人清偿账户,紫光集团也向全体债权人发出邮件通知,告知债权人明日(即7月12日)将一次性足额支付剩余的现金清偿款项,相应资金会于7月13日前陆续到达债权人账户。按照司法重整执行的相关规定,后续,管理人还将尽快完成未受领偿债资源的提存,对暂缓确认债权、未申报债权的后续审查、清偿工作作出妥善安排,消除后顾之忧,并向人民法院提出终结重整程序的申请报告。该报告经法院裁定批准后,紫光集团重整执行工作即如期圆满完成。(来源https://t.cn/A6a9nGNI)
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